内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告
立信大华核字[2010]467号
广东世荣兆业股份有限公司:
我们接受委托,对广东世荣兆业股份有限公司(以下简称世荣兆业公司)董事会对截至2009 年12 月31 日止与财务报表相关的内部控制有效性的认定进行了鉴证。
按照《企业内部控制基本规范》以及其他控制标准建立健全内部控制制度并保持其有效性、根据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号<年度报告的内容与格式>》(2007 年修订)规定编制内部控制自我评价报告是世荣兆业公司的责任。
我们的责任是对世荣兆业公司董事会对截至2009 年12 月31 日止与财务报表相关的内部控制有效性的认定发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》和《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对世荣兆业公司董事会对截至2009年12 月31 日止与财务报表相关的内部控制有效性的认定是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们
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