财务报表审计工作底稿编制指南
第004-6号
为了规范财务报表审计业务审计工作底稿的格式、内容和范围,以及审计工作底稿的归档,根据《中国注册会计师鉴证业务基本准则》、《中国注册会计师审计准则第1131号——审计工作底稿》制定本指南。本指南主要目标在于向审计人员在执行审计业务过程中编制、复核、使用和管理审计工作底稿时提供指导,如无其他恰当特殊理由,审计人员应遵照执行。
本指南中审计工作底稿是审计人员对制定的审计计划、实施的审计程序、获取的相关审计证据,以及得出的审计结论作出的记录。本指南中审计档案是指在规划审计工作、实施审计程序、报告审计意见的过程中形成的记录,并对其进行综合整理、分类归档后形成的档案资料。
除财务报表审计业务之外的项目可参照本指南执行。
一 总则
1 审计工作底稿编制目的
一是提供充分、适当的记录,作为审计报告的基础;
二是提供证据,证明其按照准则的规定执行了审计工作。
2 审计工作底稿文字
本事务所编制审计工作底稿的文字全部使用中文。在执行涉外业务时可以同时使用某种外国文字。
3 审计工作底稿形式
审计工作底稿可以以纸质、电子或其他介质形式存在。但对于纸质形式外的审计工作底稿应在审计归档时特别注明并适当保存。
4 审计工作底稿内容
审计工作底稿通常包括总体审计策略、具体审计计划、分析表、问题备忘录、重大事项概要、询证函回函、管理层声明书、核对表、有关重大事项的往来信件(包括电子邮件),以及对被审计单位文件记录的摘要或复印件等。
审计工作底稿通常不包括已被取代的审计工作底稿的草稿或财务报表的草稿、对不全面或初步思考的记录、存在印刷错误或其他错误而作废的文本,以及重复的文件记录等。 5 审计工作底稿编制的基本要求
审计人员编制的审计工作底稿,应当使得未曾接触该项审计工作的有经验的专业人士清楚了解:(一)按照审计准则的规定实施的审计程序的性质、时间和范围;(二)实施审计程序的结果和获取的审计证据;(三)就重大事项得出的结论。
6 审计工作底稿编制的具体要求
真实性。审计工作底稿中各类资料来源应真实可靠、内容完整。
相关性。审计中应根据确定的审计目标在实施完整的审计程序,索取相关审计证据后明确表达专业判断意见。
必要性。系指审计工作底稿中应保存所有必要的审计证据。
有效性。系指审计工作底稿中审计证据对审计结论支持充分,避免资料的重复索取和引
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