属于财务管理结算流程
财务借款、报销流程
一、报销
1、向财务部索取票据粘贴单、单据报销凭证。
2、报销人如实填定相关栏目金额后,将票据整齐粘贴在票据粘贴单上。
3、所在部门的第一行政负责人在单据报销凭证上签字。
4、如购买实物必须有验收人验收签字。
5、总经理在单据报销凭证上签字。
6、财务负责人审查原始单据无误后签字。
7、凭单据报销凭证在出纳处领取现金或开据支票,并在单据报销凭证上签字。
8、出纳根据单据报销凭证付款后在报销单上签字,并编制出纳记帐凭证。
注意:
(1)、发票户名必须为“新疆和融热力有限公司”全称,不能简
称;
(2)、金额务必加计准确,大小写必须一致。
(3)、报销单用黑色笔认真填写不得涂改。
(4)、如报销现金金额超过1000元以上,须向财务提前一天说明,
以便财务准备资金。
二、借款
现金借款
1、向财务部索取(领)借款单。
2、填写(领)借款单:具体填写方法:(1)如实填写日期;(2)在借款部门或姓名一栏内填写部门名称,并在部门名称后由部门第一行政负责人签字;(3)必须如实、完整的填写借款事由;
(4)日常借款不得超过5日内结算。出差借款在回公司后五日内结算。如有特殊情况需延期结算的需总经理同意。(5)借款金额必须大写、不得涂改。(6)借款人在借款人签章一栏内签字。
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