综合管理部专项审计方案
一、审计目的
核实综合管理部在实际运营中的效率与效益。 二、审计内容
1、管理制度是否健全和完善。
2、综合管理部对办公用品购置、车辆管理、印章管理、出入门管理、业务招待、餐券管理、绿化作业的管理、控制是否完善 三、审计期间:
2012年1月-2013年3月 四、审计人员
1、审计组长:郑大叔 2、审计组员:郑小懒 五、审计时间
2031年3月22日-3月23日 六、审计程序(附后)
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闽公网安备 35021102001881号 
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