桦 锋 注 塑 厂 会 议 记 录 内审首次会议 会议记录 时 间 李绍平 8:30 至 9:00 会议主持 参 会 人 员 缺席人员 会议主题 项目 1、 2、 3、 4、 5、 6、 1) 2) 3) 内审首次会议 内容 相关部门 负责人签名 完成日期 审查目的:检查公司ISO9001:2008管理体系正式运行以来的实 施效果,验证公司管理体系与ISO9001:2008标准的符合性,不断 各部门 改进和完善公司的管理水平. 审查范围:总经理/管理者代表 、人事/行政、PMC部、品检 (文控)、货仓、注塑、喷印. 内审分工:依审核计划进行. 时间安排:依审核计划进行. 审核方式:抽样审核. 注意事项 各部门 各部门 各部门 各部门 各部门 会 议 记 录 人 莫慧颖 地 点 二楼办公室
各部门必须予以高度的重视与充分的配合,确保内审顺利进行. 各部门 受审部门需做好准备工作,接受内审员检查. 内审员需根据内部审核计划和审核表(内容)进行审核,所有 检查的不合格项需记录好不合格的证据. 各部门 各部门
备注: 各相关部门签署:
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审核: 窗体编号:WF-F0017

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闽公网安备 35021102001881号 
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