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内部控制——关联交易管理制度

企业内部控制之关联交易配套制度。

内部控制——关联交易管理制度

关联交易管理制度

1 目的

为了规范本公司关联交易行为,提高公司规范运作水平,防范违法违规行为,依据相关法律法规和公司内部控制手册,制定本制度。

2 适用范围与定义

2.1 本制度适应股份公司及所属分(子)公司处理关联交易事项。 2.2 本制度所称关联人,是指由5.2.1至5.2.5界定的组织或人员。 2.3 本制度所称关联交易,是指5.2.6界定的交易。

3 引用标准及关联制度

3.1 《企业内部控制基本规范》

3.2 《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》 3.3 《ABC公司内部控制手册2012》

4 职责

4.1 公司董事会下设的审计委员会负责本公司关联交易控制和日常管理。 4.2 审计部负责收集并更新关联人信息,组织交联交易学习培训。 4.3 董事会秘书负责关联交易披露。

5 内容、要求与程序

5.1 总则

5.1.1 本公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。

5.1.2 本公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易的披露

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